(共6张)
2014年度收入支出决算总表
公开07表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 支出项目(性质) | 行次 | 决算数 | 功能分类 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款(补助) | 1 | 647.7 | 一、基本支出 | 33 | | 一、一般公共服务 | 65 | |
其中:公共财政拨款(补助) | 2 | 647.7 | 工资福利支出 | 34 | 340 | 二、外交 | 66 | |
纳入预算管理的非税收入 | 3 | | 商品和服务支出 | 35 | 43 | 三、国防 | 67 | |
二、纳入专户管理的教育收费收入 | 4 | | 对个人和家庭的补助 | 36 | | 四、公共安全 | 68 | |
三、纳入预算管理的政府性基金 | 5 | | 二、项目支出 | 37 | 267 | 五、教育 | 69 | |
四、事业单位经营收入 | 6 | | 专项业务费 | 38 | 267 | 六、科学技术 | 70 | |
五、其他收入 | 7 | | 专项资金支出 | 39 | | 七、文化体育与传媒 | 71 | |
六、债务资金(银行贷款) | 8 | | 三、事业单位经营支出 | 40 | | 八、社会保障和就业 | 72 | 102 |
| 9 | | | 41 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 73 | |
| 10 | | | 42 | | 十、节能环保 | 74 | |
| 11 | | | 43 | | 十一、城乡社区事务 | 75 | |
| 12 | | | 44 | | 十二、农林水事务 | 76 | |
| 13 | | | 45 | | 十三、交通运输 | 77 | |
| 14 | | | 46 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 78 | |
| 15 | | | 47 | | 十五、商业服务业等事务 | 79 | |
| 16 | | | 48 | | 十六、金融监管等事务支出 | 80 | |
| 17 | | | 49 | | 十七、援助其他地区支出 | 81 | |
| 18 | | | 50 | | 十八、国土资源气象等事务 | 82 | |
| 19 | | | 51 | | 十九、住房保障支出 | 83 | 37 |
| 20 | | | 52 | | 二十、粮油物资储备事务 | 84 | |
| 21 | | | 53 | | 二十一、预备费 | 85 | |
| 22 | | | 54 | | 二十二、国债还本付息支出 | 86 | |
| 23 | | | 55 | | 二十三、其他支出 | 87 | |
| 24 | | | 56 | | 二十四、转移性支出 | 88 | |
| 25 | | | 57 | | | 89 | |
本年收入合计 | 26 | 647.7 | 本年支出合计 | 58 | 651.6 | 本年支出合计 | 90 | 649.7 |
七、转移性收入 | 27 | | 四、上缴上级支出 | 59 | | 结转下年 | 91 | 1.9 |
上级单位补助收入 | 28 | | 五、对附属单位补助支出 | 60 | | | 92 | |
附属单位上缴收入 | 29 | | 六、结转下年 | 61 | | | 93 | |
八、上年结转 | 30 | 3.9 | | 62 | | | 94 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 31 | | | 63 | | | 95 | |
收入合计 | 32 | 651.6 | 支出合计 | 64 | 651.6 | 支出合计 | 96 | 651.6 |
2014年度收入决算表
公开08表
部门: 单位:万元
科目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 纳入专户 管理的教育 收费收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 债务资金 (银行贷款) | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业基金 弥补收支差额 |
科目 编码 | 科目 名称 | 合计 | 上级单位 补助收入 | 附属单位 上缴收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 651.6 | 647.7 | | | | | | | | 3.9 | |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 |
1栏=(2 3 4 5 6 7)栏;7栏=(8 9)栏 |
2014年度支出决算表
公开09表
部门: 单位:万元
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 649.7 | 382.6 | 267.1 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 510.2 | 243.1 | 267.0 | | | |
20134 | 统战事务 | 510.2 | 243.1 | 267.0 | | | |
2013401 | 行政运行 | 243.1 | 243.1 | 0 | | | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 267。1 | 0.00 | 267。1 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.3 | 102.3 | 0.00 | | | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 15.9 | 15.9 | 0.00 | | | |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | | | |
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.7 | 12.7 | 0.00 | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.4 | 86.4 | 0.00 | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.4 | 86.4 | 0.00 | | | |
221 | 住房保障支出 | 37.3 | 37.3 | 0.00 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 37.3 | 37.3 | 0.00 | | | |
2210201 | 住房公积金 | 37.3 | 37.3 | 0.00 | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
1栏=(2 3 4 5 6)栏。 |
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2014年度财政拨款支出决算表
公开10表
部门: 单位:万元
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 650 | 343 | 267 |
201 | 一般公共服务支出 | 510.2 | 243.1 | 267.0 |
20134 | 统战事务 | 510.2 | 243.1 | 267.0 |
2013401 | 行政运行 | 243.1 | 243.1 | 0 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 267。1 | 0.00 | 267。1 |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.3 | 102.3 | 0.00 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 15.9 | 15.9 | 0.00 |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.2 | 3.2 | 0.00 |
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.7 | 12.7 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.4 | 86.4 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.4 | 86.4 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.3 | 37.3 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.3 | 37.3 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.3 | 37.3 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。 |
1栏=(2 3)栏。 |
2014年度政府性基金预算收入支出决算表
公开11表
部门: 单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | |
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| 合 计 | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
6栏=(1 2-3)栏;3栏=(4 5)栏。 |
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
公开12表
部门: 单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 |
支出额 | 支出额 | 小 计 | 其中: |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
39.4 | 0 | 1.6 | 37.8 | 0 | 37.8 |
注:“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。 |
1栏=(2 3 4)栏;4栏=(5 6)栏。 |
补充说明:
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次,31人次,共 9,096.00元;外事接待 5批次, 34 人次,6800元。
2014年三公经费合计支出39.4万元,较上年下降59%,。其中:公务用车费用37.8万元,下降57%,原因是公务用车严格按照相关规定执行,公务接待1.6,较上年下降60%,公务接待数量明显减少。